目录
第一部分部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分2021年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分2021年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分名词解释…………………………
第一部分部门概况
一、部门主要职责
劳动保障监察的只要职责是:(一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;
(二)检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
(三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;
(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,人社部门包括1个机关行政处(科)室及8个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福鼎市劳动保障监察大队 |
全额拨款 |
5 |
10 |
三、部门主要工作任务
劳动保障监察机构对下列事项实施劳动保障监察:
1.用人单位制定内部劳动保障规章制度情况;
2.用人单位与劳动者订立劳动合同情况;
3.用人单位遵守禁止使用童工规定的情况;
4.用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况
5.用人单位遵守工作时间和休息休假规定情况;
6.用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准情况;
7.用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;
8.职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定规定的情况;
9.法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。
第二部分2021年度部门预算表
一、收支预算总表
附表1 |
|||
2021年度收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
131.98 |
一、基本支出 |
127.98 |
二、基金预算财政拨款 |
人员支出 |
47.52 |
|
三、财政专户拨款 |
对个人和家庭补助支出 |
||
四、单位其他收入 |
公用支出 |
80.46 |
|
五、单位结余结转资金 |
二、项目支出 |
4 |
|
收入合计 |
131.98 |
支出合计 |
131.98 |
二、收入预算总表
附表2 |
||||||||||||||||
2021年度收入预算总表 |
||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
||||||||||||||
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
662004 |
福鼎市劳动保障监察大队 |
131.98 |
131.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
三、支出预算总表
附表3 |
||||||||||||||||||||||||
2021年度支出预算总表 |
||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|||||||||||||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||
合计 |
131.98 |
53.52 |
74.46 |
4 |
||||||||||||||||||||
662004 |
福鼎市劳动保障监察大队 |
2080105 |
劳动保障监察 |
91.19 |
35.83 |
0 |
51.36 |
4 |
91.19 |
91.19 |
||||||||||||||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
29.1 |
6 |
0 |
23.1 |
0 |
29.1 |
29.1 |
||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
0 |
0 |
0 |
5.32 |
5.32 |
||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.55 |
2.55 |
0 |
0 |
0 |
2.55 |
2.55 |
||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
3.82 |
3.82 |
0 |
0 |
0 |
3.82 |
3.82 |
四、财政拨款收支预算总表
附表4 |
|||
2021年度财政拨款收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
131.98 |
一、基本支出 |
127.98 |
二、基金预算财政拨款 |
0 |
人员支出 |
47.52 |
对个人和家庭补助支出 |
0 |
||
公用支出 |
80.46 |
||
二、项目支出 |
4 |
||
收入合计 |
131.98 |
支出合计 |
131.98 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
附表5 |
||||||
2021年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|||
基本支出 |
项目支出 |
|||||
合计 |
131.98 |
127.98 |
4 |
|||
2080105 |
劳动保障监察 |
91.19 |
87.19 |
4 |
||
2080111 |
公共就业服务和职业鉴定机构 |
29.1 |
29.1 |
0 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
0 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.55 |
2.55 |
0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
3.82 |
3.82 |
0 |
六、政府性基金拨款支出预算表
附表6 |
||||
2021年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
说明:2021年预算批复无政府性基金拨款支出** |
** |
1 |
2 |
3 |
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |
七、一般公共预算支出经济分类情况表
附表7 |
||
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合计 |
131.98 |
|
301 |
工资福利支出 |
81.12 |
302 |
商品和服务支出 |
47.36 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0 |
310 |
资本性支出 |
3.5 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表8 |
||
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合计 |
127.98 |
|
301 |
工资福利支出 |
81.12 |
30101 |
基本工资 |
17.56 |
30102 |
津贴补贴 |
16.64 |
30103 |
奖金 |
1.46 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.32 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.55 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
30113 |
住房公积金 |
3.82 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
33.6 |
302 |
商品和服务支出 |
43.36 |
30201 |
办公费 |
6.78 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
30206 |
电费 |
0.5 |
30207 |
邮电费 |
1.77 |
30208 |
取暖费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0.7 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
30215 |
会议费 |
1 |
30216 |
培训费 |
0.5 |
30217 |
公务接待费 |
0.2 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
6 |
30227 |
委托业务费 |
12.5 |
30228 |
工会经费 |
1.22 |
30229 |
福利费 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
30239 |
其他交通费用 |
3.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.5 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30302 |
退休费 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30902 |
办公设备购置 |
0 |
30903 |
专用设备购置 |
0 |
30905 |
基础设施建设 |
0 |
30906 |
大型修缮 |
0 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30908 |
物资储备 |
0 |
30913 |
公务用车购置 |
0 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30922 |
无形资产购置 |
0 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
310 |
资本性支出 |
3.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
3.5 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0 |
31101 |
资本金注入 |
0 |
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表9 |
|
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
合计 |
2.7 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.2 |
3、公务用车购置及运行费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
十、部门专项资金管理清单目录
附表10 |
|||||||||||||||||
2021年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||||||||||||
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||
福鼎市劳动保障监察大队 |
“云住工”信息化平台建设 |
鼎财社指(2019)120号“互联网+治欠保支”信息化管理系统有关事宜的文件 |
1年 |
4 |
4 |
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||||||||
0 |
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,劳动保障监察大队收入预算为131.98万元,比上年增加2.75万元,为保障单位机构正常运转,完成各项日常工作而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,造成本年预算收入同上年相比增加。其中:一般公共预算拨款131.98万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算131.98万元,比上年增加2.75万元,其中:人员支出47.52万元,公用支出80.46万元,项目支出4万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出131.98万元,比上年增加2.75万元,主要原因是为保障单位机构正常运转,完成各项日常工作而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,造成本年预算收入同上年相比增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2080105劳动保障监察91.19万元。主要用于大队人员支出和业务管理经费支出。
(二)2080111公共就业服务和职业鉴定机构29.1万元。主要用于鉴定所人员支出和业务管理经费支出。
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元。主要用于机关事业单位人员养老金缴费支出。
(四)2101101行政单位医疗2.55万元。主要用于行政单位人员医保缴费支出。
(五)2210201住房公积金3.82万元。主要用于公积金缴费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出127.98万元,其中:
(一)人员经费47.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费80.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
本单位2021年度没有因公出国(境)经费安排的支出,与上年持平。
(二)公务接待费
2021年预算安排0.2万元。主要用于劳动保障监察业务等方面的接待活动。与上年相持平。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排2.5万元,其中:公车运行费2.5万元,与上年相比支出上升100%,主要原因是上年公车未收回,同时也为贯彻落实“八项规定”政策,降低“三公经费”预算安排;公车购置费0万元。与上年持平。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2021年劳动保障监察大队共设置1个项目绩效目标,分“云住工”信息化平台建设4万。共涉及财政拨款资金4万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
财政支出项目绩效目标表
项目总体绩效目标 |
巩固“云住工”信息化平台建设成果,开展技术创新和服务提升,保持系统适时更新和升级,促进相应技术和各项服务适应时代发展步伐和业务需要。 |
|||||||
(长期目标) |
||||||||
项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
指标解释 |
参考标准 |
绩效目标值 |
|||
(定量目标) |
||||||||
项目年度绩效目标 |
产出目标 |
时效目标 成本目标 |
目标1 |
项目完成时间 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:项目时间;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
2020年12月(计划标准) |
2020-年12月 |
|
(定量目标) |
目标2 |
资金到位情况 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:资金实际到位;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
95%(计划标准) |
至年底100% |
|||
成本目标 |
目标1 |
2020-2021年云储存服务器使用费 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:云储存服务器使用费;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=2万元(计划标准) |
>=2万元 |
|||
目标2 |
2020-2021年身份证录入识别系统使用费 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:身份证录入识别系统使用费;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=2万元(计划标准) |
>=2万元 |
||||
数量目标 |
目标1 |
备案建设项目 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:备案建设项目次数;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=177个(计划标准) |
>=177个 |
|||
目标2 |
实名制建筑工人 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:工人数;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=26009人(计划标准) |
>=26009人 |
||||
目标3 |
考勤记录条数 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:打卡次数;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=200万次(计划标准) |
>=200万次 |
||||
质量目标 |
目标1 |
建设单位 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:建设单位合计数;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=133个(计划标准) |
>=133个 |
|||
目标2 |
建筑企业 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:建筑企业合计数;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=107个(计划标准) |
>=107个 |
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目标3 |
劳务公司 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:劳务公司合计数;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=52个(计划标准) |
>=52个 |
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经济效益目标 |
目标1 |
建设项目按规定开立工资专户 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:项目建设开立工资专户;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=177个(计划标准) |
>=177个 |
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目标2 |
通过工资专户由签约银行直接代发工资 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:由银行代发工资;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=3.091亿元(计划标准) |
>=3.091亿元 |
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社会效益目标 |
目标1 |
累计代发工资 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:代发工资总数;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=11.98万人次(计划标准) |
>=11.98万人次 |
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满意度目标 |
服务对象满意度 |
目标1 |
云住工系统使用对象满意度 |
1.指标出处:鼎财社指{2019}120号“互联网+治欠保支”信息化技术管理系统有关事宜的文件;2.具体内容:服务对象满意度;3.上年度数值:本年度新增项目,无上年数值;4.计算方法:数据统计 |
>=85%(计划标准) |
>=85% |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
1、根据人力资源社会保障部关于印发《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》的通知(人社部(2016)1号)、(宁德市人力资源和社会保障局关于开展2017年度用人单位劳动保护安体发劳动保障守法诚信等级评价工作的通知》(宁人社[2017]62号)文件精神,我大队按照劳动保障监察管辖花围,依法依规继续负贵开展企业劳动保障守法诚信等级评价工作。 2、加强施工单位的用工规范性,加大建筑施工单位农民工保证金缴纳制度。 3、根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》办发(2016)1号)、《关于在全市施工企业开展创建无欠薪项目活动的通知》(宁人社(2013)159号)文件精神,继续在我市施工项目中开展创建无欠薪项目活动,全面健全农民工劳动用工管理制度,依法规范农民工劳动用工管理,全面实行建设领域实名制用工管理,全面落实农民工工资考勤卡管理制度。 4、开展劳动合同签订情况,工伤保险参保情况,审核用人单位内部用工管理制度,并结合网格化管理开展用人单位基本信息的采集、录入与归档。 5、开展农民工工资清欠专项行动,做好薪酬调查工作。 6、加大日常巡查力度,畅通举报投诉电话。 7、坚持政治理论业务学习,提高素质。学政策法规,提高业务;学案例分析,提高执法水平。 |
2.有关情况说明:无。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2021年人社部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出131.98万元,比2020年增加2.75万元,主要原因是工作经费增加及上年度部分单位业务经费预算安排于项目支出里,本年度安排于公用经费支出中。
(二)政府采购情况
2021年劳动保障监察大队政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2020年底,人社部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:2021年度福鼎市劳动保障监察大队预算公开表
附件2:2021年度福鼎市劳动保障监察大队预算公开项目绩效目标内容